注册会计师《审计》每日一练:货币资金内部控制

| 网友投稿
注册会计师《审计》每日一练:货币资金内部控制
多选题

下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有( )。

A、货币资金收支与记账的岗位分离 

B、货币资金收支要有合理、合法的凭据 

C、全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续 

D、规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表 

查看答案解析 【答案】ABC
【解析】良好的货币资金内部控制,应该是按月盘点现金,而不是按年,故选项D不正确。