注册会计师《审计》每日一练:货币资金内部控制(04.22)

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注册会计师《审计》每日一练:货币资金内部控制(04.22)
单选题

下列有关货币资金内部控制的相关说法中,正确的是( )。

A、在清查小组盘点现金时,出纳人员可以不在场 

B、财产清查时,应本着先认定质量,如状况良好,没有毁损等,后清查数量、核对账簿记录的原则进行 

C、企业可根据“银行存款余额调节表”调整账簿 

D、库存现金清查先采用实地盘点的方法确定库存现金的实存数,然后再与库存现金日记账的账面余额相核对,确定账存数与实存数是否相符 

查看答案解析 【答案】D
【解析】选项A,在清查小组盘点现金时,出纳人员必须在场;选项B,清查时本着先清查数量、核对有关账簿记录等,后认定质量的原则进行;选项C,“银行存款余额调节表”不是原始凭证,不能根据它调整账簿。